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    2022-09-01

    2021年度湖南省社會科學院部門決算


    2021年度

    湖南省社會科學院部門決算


    目錄

    第一部分湖南省社會科學院概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    、政府性基金預算收入支出決算情況

    、機關運行經費支出說明

    十、一般性支出情況說明

    十一、政府采購支出說明

    十二、國有資產占用情況說明

    十三、2021年度預算績效情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件


    第一部分 

    湖南省社會科學院概況

    一、部門職責

    湖南省社會科學院是進行社會科學研究,承擔國家、省社科規劃課題和黨政部門的研究任務的專門機構。承擔的主要職能、職責及業務范圍有:

    (一)當好思想庫、智囊團,為省委省政府決策服務;

    (二)開展哲學社會科學研究,促進哲學社會科學繁榮發展;

    (三)承擔各級黨委政府和相關部辦委廳局、企事業單位委托研究項目,服務經濟社會發展;

    (四)負責全省社科研究系列職稱評審工作;

    (五)負責省情與決策咨詢研究課題評審工作;

    (六)負責社科大院(社科院、社科聯、地方志)三家單位的后勤基建工作;

    (七)承辦省委省政府交辦的其他工作。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。湖南省社會科學院內設有6個職能部門:辦公室、科研處、人事與離退休工作處、后勤與財務處、機關黨委、工會;2個科輔部門:《求索》雜志社、文獻信息中心(圖書館);9個研究所:文學研究所、歷史研究所、哲學研究所、經濟研究所、區域經濟與綠色發展研究所、產業經濟研究所、馬克思主義研究所、社會學研究所、人力資源與改革發展研究所。

    (二)決算單位構成。湖南省社會科學院2021年部門決算匯總公開單位構成包括湖南省社會科學院本級單位一個。

     

    第二部分

    部門決算表

    九張表詳見附件一:湖南省社會科學院2021年度部門決算表.xls

    第三部分

    2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

     我院2021年度收入決算數總計為10343.29萬元,與上年相比增加403.68萬元,增長4.06%。支出決算數總計為7616.55萬元,與上年相比減少43.22萬元,下降0.56%。收支變動的主要原因是年初結轉和結余賬面數較去年變動較大。

    二、收入決算情況說明

    我院2021年度收入合計7653.05萬元,其中:財政撥款收入5707.51萬元,占74.58%;事業收入1897.92萬元,占24.80%;其他收入47.62萬元,占0.62%。

    三、支出決算情況說明

    我院2021年度支出合計7616.55萬元,其中:基本支出4313.27萬元,占56.63%;項目支出3303.28萬元,占43.37%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    我院2021年度財政撥款收入決算數為6274.55萬元,財政撥款支出決算數為5354.11萬元。我院2020年度財政撥款收入決算數為6573.89萬元,財政撥款支出決算數為5966.26萬元。財政撥款收入減少299.34萬元,下降4.55%,財政撥款支出減少612.15萬元,下降10.26%,下降的主要原因一是我院財政撥款較上年減少;二是年初財政撥款結轉和結余資金較上年大幅減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2021度財政撥款支出5354.11萬元,占本年支出合計的70.30%,與上年相比,財政撥款支出減少612.15萬元,下降10.26%,主要原因:一是我院財政撥款較上年減少;二是年初財政撥款結轉和結余資金較上年大幅減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2021年度財政撥款支出5354.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出5.8萬元,占0.11%;科學技術支出4651.31萬元,占86.87%;社會保障和就業支出394萬元,占7.36%;衛生健康支出18萬元,占0.34%;住房保障支出285萬元,占5.32%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款支出年初預算數為5573.81萬元,支出決算數為5354.11萬元,完成年初預算的96.05%,其中:

    1、一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)

    年初預算為4.60萬元,支出決算為4.79萬元,完成年初預算的104.13%。

    2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)

    年初預算為1.00萬元,支出決算為1.01萬元,完成年初預算的100%。

    3、科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)

    支出決算為4.7萬元,為年中追加的課題研究經費。

    4、科學技術支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項)

    支出決算為12.06萬元,為年中追加的課題研究經費。

    5、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)

    年初預算為30.00萬元,支出決算為30.00萬元,完成年初預算的100%。

    6、科學技術支出(類)社會科學(款) 社會科學研究機構(項)

    年初預算為4746.41萬元,支出決算為4335.86萬元,完成年初預算的91.35%。

    7、科學技術支出(類)社會科學(款) 其他社會科學支出(項)

    年初預算為85.40萬元,支出決算為128.69萬元,完成年初預算的150.69%。

    8、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款) 其他科學技術支出(項)

    年初預算為9.40萬元,支出決算為140.02萬元,完成年初預算的1489.57%。

    9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)

    年初預算為124.00萬元,支出決算為124.00萬元,完成年初預算的100%。

    10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

    年初預算為270.00萬元,支出決算為270.00萬元,完成年初預算的100%。

    11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

    年初預算為18.00萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預算的100%。

    12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

    年初預算為285.00萬元,支出決算為285.00萬元,完成年初預算的100%。

    差異原因分析:本單位為科研單位,支出決算數超過預算數的主要原因是年中追加了課題資金。由于科研項目研究具有長期性和復雜性,本年度不一定能全部完成,因此會出現經費結轉下年度使用的現象。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    我院2021年一般公共預算財政撥款基本支出決算數為4021.91萬元,其中:人員經費3451.93萬元,占基本支出的85.83%,由基本工資988.48萬元、津貼補貼463.42萬元、獎金26.92萬元、績效工資634.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費283.76萬元、職工基本醫療保險繳費189.96萬元、公務員醫療補助繳費172.39萬元、其他社會保障繳費16.46萬元、其他工資福利支出16.66萬元、住房公積金296.49萬元、離休費123.48萬元、撫恤金24.88萬元、生活補助10.68萬元、醫療費補助86.83萬元、獎勵金7.26萬元、其他對個人和家庭的補助109.55萬元組成;公用經費569.97萬元,占基本支出的14.17%,由辦公費39.09萬元、印刷費11.06萬元、咨詢費1.06萬元、水費3.07萬元、電費26.17萬元、郵電費4.53萬元、物業費141.8萬元、差旅費12.95萬元、維修(護)費47.49萬元、會議費3.96萬元、培訓費5.01萬元、公務接待費1.00萬元、勞務費51.32萬元、工會經費33.93萬元、公務用車運行維護費20萬元、其他交通費用102.41萬元、其他商品與服務支出46.26萬元、辦公設備購置15.15萬元、專用設備購置3.71萬元組成。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年“三公經費使用情況如下圖所示(單位:萬元)

    項目支出預算支出決算

    完成預算數

    的百分比

    去年決算數相比去年決算減少額
    因公出國(境)費00
    00
    公務用車運行費2020100%21.61.6
    公務接待費3133.33%1.260.26
    合計2321
    22.861.86

    我院“三公”經費2021年支出決算數均未超過2021年支出預算數,并比2020年支出決算數共減少1.86萬元。我院公務用車保有量4臺,公務用車運行維護費和公務接待費嚴格按照中央八項規定和省財政“厲行節約”等要求執行,每一年都嚴控三公經費的支出,并且保持三公經費實際支出數逐年遞減。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1萬元,占4.76%,公務用車運行費支出決算20萬元,占95.24%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。

    2、公務接待費支出決算為1萬元,全年共接待來訪團組8批次、來賓85人次,主要是學術交流調研等發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20萬元,主要是公務用車油費、保險、維修維護等方面的支出。截止202112月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    我院2021年度無政府性基金收支。

    九、機關運行經費支出說明

    我院2021年度機關運行經費支出569.97萬元,上年決算數695.16萬元,比上年減少125.19元,減少18.01%。主要原因是:2021年我院嚴格落實過“緊日子”要求,嚴控機關運行經費。

    十、一般性支出情況說明

    2021年我院開支會議費30萬元,主要用于召開第八屆中國社科院毛澤東思想論壇、雷鋒研討會、湘學論壇等會議,累計會議人數900人,會議內容為學術研討、課題座談等;開支培訓費5.08萬元,累計培訓人數200人,主要用于人社廳規定的事業人員專業技術培訓支出。

    十一、政府采購支出說明

    單位2021年度政府采購支出總額115.69萬元,其中:政府采購貨物支出17.32 萬元、政府采購工程支出15.37萬元、政府采購服務支出83萬元。授予中小企業合同金額32.69萬元,占政府采購支出總額的28.26%,其中:授予小微企業合同金額32.69萬元,占授予中小企業合同金額的100%。

    十二、國有資產占用情況說明

    截至202112月31日,我院共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0。

    十三、2021年度預算績效情況說明

    見附件二:湖南省社會科學院2021年度整體支出績效自評報告和表格.docx


    第四部分

    名詞解釋

    一、社會科學研究:反映社會科學研究機構部門用于社會科學研究方面的支出。  

    二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出; 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

    三、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費其他費用。

    第五部分 

    附件 

    見附件二:湖南省社會科學院2021年度整體支出績效自評報告和表格.docx


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